索 引 号 | 640323001/2016-35345 | 发文时间 | 2016-05-29 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县大水坑镇2015年部门预算 |
盐池县大水坑镇2015年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、“三公”经费财政拨款预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2015年部门预算情况说明
盐池县大水坑镇2015年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)加强农村社会保障;搞好资源节约、保护和建设农村生态环境;健全卫生服务体系,强化公共卫生服务;强化第三产业的培育发展,为农民和流动务工人员提供幼稚服务;
(二)将镇政府承担的林业、农机、畜牧兽医等执法职能及农技推广、森林管护、水利建设管理和动植物病虫防治等方面的职责任务改为直相关部门承担,镇人民政府协调配合。
(三)将农资经销、农技维修、动植物疾病诊疗以及产后加工、运销等经销性职能,逐步从农业技术服务机构和业务中剥离出去,按市场化方式运作。
二、部门预算单位构成
(一)行政机构
1、党政办公室:负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织;负责做好组织、宣传、纪检、文秘、群团等工作负责机关国有资产管理,机关后勤保障服务工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
2、社会与经济管办公室:负责制定和组织全镇经济社会规划,培育农村合作经济组织,协助做好辖区公共卫生的监督管理及环境保护工作,协助有关部门搞好农村市场监督,做好教育、民政、统战、社区建设,民族宗教,完成镇党委、政府交办的其他工作。
(二)事业机构
1、文化体育服务中心:认真贯彻执行党关于文化、体育和卫生方面的各项方针政策,发展文化事业,搞好社区、农村、企业、校园文化的建设;搞好村村通广播电视、农村电影放映、文化信息资源共享、社区和镇村文化站、文化服务进农家工程建设;加强镇村体育设施建设,开展全民健身运动,提高人民群众健康水平、强化文化公共服务,繁荣农村文艺活动,满足人民群众日益增长的精神文化需求。
2、人口与计划生育服务中心:负责开展人口与计划生育宣传教育,做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作;负责开展人口和计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育,生殖保健服务;负责开展做好人口和计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作;负责本镇人口和计划生育统计信息及流动人口生育管理工作。
3、民生保障服务中心:负责农村最低生活保障,救灾救助、农村五保供养等工作;负责开展农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;
4、特色产业服务中心:负责制定全镇小杂粮、马铃薯等优势等特色产业发展规划,积极做好优势特色产业新品种,新技术、新培育,推广和开发等服务工作;引领创立优势特色产业品牌、引领和培育特色优势产业龙头企业,推动优势特色产业实现品牌化、规模化、集约化。
盐池县大水坑镇2015年部门预算—预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
12163611.45 |
一、本年支出 |
12163611.45 |
12163611.45 |
|
(一)公共预算财政拨款 |
12163611.45 |
一、一般公共服务 |
2975351.4 |
2975351.4 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
100000 |
三、国防 |
50000 |
50000 |
|
四、公共安全 |
10000.00 |
10000.00 |
|||
七、文化体育与传媒 |
248369 |
248369 |
|||
八、社会保障和就业 |
1568751 |
1568751 |
|||
十、医疗卫生 |
745226.33 |
745226.33 |
|||
十二、城乡社区事务 |
1637466 |
1637466 |
|||
十三、农林水事务 |
4628177 |
4628177 |
|||
二十、住房保障支出 |
300270.72 |
300270.72 |
|||
二、上年结转结余 |
二、年末结转结余 |
||||
(一)公共预算财政拨款 |
|||||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|||||
收入总计 |
12163611.45 |
支出总计 |
12163611.45 |
12163611.45 |
二、财政拨款支出预算总表
单位代码 |
?位名称(科目) |
合计 |
财政拨款(补助) |
||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
预算股(乡镇) |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
盐池县大水坑镇 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
640323202001 |
盐池县大水坑镇本级 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,975,351 |
2,975,351 |
2,975,351 |
0 |
||||
01 |
人大事务 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
0 |
||||
201 |
01 |
08 |
640323202001 |
代表工作 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
0 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,501,510 |
2,501,510 |
2,501,510 |
0 |
||||
201 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
654,810 |
654,810 |
654,810 |
0 |
|
201 |
03 |
02 |
640323202001 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
450,558 |
450,558 |
450,558 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
640323202001 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1,396,142 |
1,396,142 |
1,396,142 |
0 |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
374,242 |
374,242 |
374,242 |
0 |
||||
201 |
31 |
02 |
640323202001 |
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
640323202001 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
334,242 |
334,242 |
334,242 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
06 |
国防动员 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
203 |
06 |
07 |
640323202001 |
民兵 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
||||
03 |
国家安全 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
||||
204 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他国家安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
248,369 |
248,369 |
248,369 |
0 |
||||
01 |
文化 |
248,369 |
248,369 |
248,369 |
0 |
||||
207 |
01 |
09 |
640323202001 |
群众文化 |
202,169 |
202,169 |
202,169 |
0 |
|
207 |
01 |
08 |
640323202001 |
文化活动 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,568,751 |
1,568,751 |
1,568,751 |
0 |
||||
02 |
民政管理事务 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
||||
208 |
02 |
08 |
640323202001 |
基层政权和社区建设 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,134,041 |
1,134,041 |
1,134,041 |
0 |
||||
208 |
05 |
99 |
640323202001 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
208 |
05 |
04 |
640323202001 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,133,041 |
1,133,041 |
1,133,041 |
0 |
|
08 |
抚恤 |
148,400 |
148,400 |
148,400 |
0 |
||||
208 |
08 |
05 |
640323202001 |
义务兵优待 |
148,400 |
148,400 |
148,400 |
0 |
|
21 |
特困人员供养 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
0 |
||||
208 |
21 |
02 |
640323202001 |
农村五保供养支出 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
0 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
||||
208 |
99 |
01 |
640323202001 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
745,226 |
745,226 |
695,226 |
50,000 |
||||
05 |
医疗保障 |
368,932 |
368,932 |
368,932 |
0 |
||||
210 |
05 |
03 |
640323202001 |
公务员医疗补助 |
168,752 |
168,752 |
168,752 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
640323202001 |
行政单位医疗 |
200,180 |
200,180 |
200,180 |
0 |
|
07 |
计划生育事务 |
376,294 |
376,294 |
326,294 |
50,000 |
||||
210 |
07 |
99 |
640323202001 |
其他计划生育事务支出 |
196,460 |
196,460 |
196,460 |
0 |
|
210 |
07 |
17 |
640323202001 |
计划生育服务 |
179,834 |
179,834 |
129,834 |
50,000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,637,466 |
1,637,466 |
1,637,466 |
0 |
||||
01 |
城乡社区管理事务 |
787,466 |
787,466 |
787,466 |
0 |
||||
212 |
01 |
99 |
640323202001 |
其他城乡社区管理事务支出 |
787,466 |
787,466 |
787,466 |
0 |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
212 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
||||
212 |
05 |
01 |
640323202001 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
4,628,177 |
4,628,177 |
4,578,177 |
50,000 |
||||
01 |
农业(农林水支出) |
1,428,415 |
1,428,415 |
1,378,415 |
50,000 |
||||
213 |
01 |
04 |
640323202001 |
事业运行(农业) |
309,276 |
309,276 |
309,276 |
0 |
|
213 |
01 |
99 |
640323202001 |
其他农业支出 |
449,139 |
449,139 |
449,139 |
0 |
|
213 |
01 |
35 |
640323202001 |
农业资源保护修复与利用 |
370,000 |
370,000 |
320,000 |
50,000 |
|
213 |
01 |
26 |
640323202001 |
农村公益事业 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
02 |
林业 |
981,843 |
981,843 |
981,843 |
0 |
||||
213 |
02 |
04 |
640323202001 |
林业事业机构 |
414,843 |
414,843 |
414,843 |
0 |
|
213 |
02 |
99 |
640323202001 |
其他林业支出 |
567,000 |
567,000 |
567,000 |
0 |
|
03 |
水利 |
198,124 |
198,124 |
198,124 |
0 |
||||
213 |
03 |
16 |
640323202001 |
农田水利 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
213 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他水利支出 |
98,124 |
98,124 |
98,124 |
0 |
|
07 |
农村综合改革 |
2,019,795 |
2,019,795 |
2,019,795 |
0 |
||||
213 |
07 |
99 |
640323202001 |
其他农村综合改革支出 |
401,045 |
401,045 |
401,045 |
0 |
|
213 |
07 |
07 |
640323202001 |
农村综合改革示范试点补助 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
0 |
|
213 |
07 |
05 |
640323202001 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,573,750 |
1,573,750 |
1,573,750 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
||||
02 |
住房改革支出 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
||||
221 |
02 |
01 |
640323202001 |
住房公积金 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
三、财政拨款基本支出预算明细表
单位:元
科目编码 |
?位名称(科目) |
总 计 |
|||
类 |
款 |
项 |
|||
** |
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
8019968 |
||||
预算股(乡镇) |
8019968 |
||||
盐池县大水坑镇 |
8019968 |
||||
盐池县大水坑镇本级 |
8019968 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1874483 |
|||
01 |
人大事务 |
99600 |
|||
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
99600 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1400642 |
|||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4500 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1396142 |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
374242 |
|||
201 |
31 |
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
334242 |
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
40000 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
148369 |
|||
01 |
文化 |
148369 |
|||
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
102169 |
|
207 |
01 |
08 |
文化活动 |
46200 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1298441 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1134041 |
|||
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1133041 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1000 |
|
08 |
抚恤 |
148400 |
|||
208 |
08 |
05 |
义务兵优待 |
148400 |
|
21 |
特困人员供养 |
16000 |
|||
208 |
21 |
02 |
农村五保供养支出 |
16000 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
570071 |
|||
05 |
医疗保障 |
368932 |
|||
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
168752 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
200180 |
|
07 |
计划生育事务 |
201139 |
|||
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
196460 |
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
4679 |
|
212 |
城乡社区支出 |
787466 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
787466 |
|||
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
787466 |
|
213 |
农林水支出 |
3040867 |
|||
01 |
农业(农林水支出) |
758415 |
|||
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
449139 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行(农业) |
309276 |
|
02 |
林业 |
414843 |
|||
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
414843 |
|
03 |
水利 |
98124 |
|||
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
98124 |
|
07 |
农村综合改革 |
1769485 |
|||
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1573750 |
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范试点补助 |
45000 |
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
150735 |
|
221 |
住房保障支出 |
300271 |
|||
02 |
住房改革支出 |
300271 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
300271 |
四、财政拨款项目支出预算明细表
单位:元
单位代码 |
?目名称(科目) |
开始日期 |
结束日期 |
资 金 来 源 |
||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款(补助) |
||||||
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
4,143,643 |
4,143,643 |
4,043,643 |
100,000 |
||||||
预算股(乡镇) |
4,143,643 |
4,143,643 |
4,043,643 |
100,000 |
||||||
盐池县大水坑镇 |
4,143,643 |
4,143,643 |
4,043,643 |
100,000 |
||||||
640323202001 |
盐池县大水坑镇本级 |
4,143,643 |
4,143,643 |
4,043,643 |
100,000 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,100,868 |
1,100,868 |
1,100,868 |
0 |
|||||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,100,868 |
1,100,868 |
1,100,868 |
0 |
|||||
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
450,558 |
450,558 |
450,558 |
0 |
|||||
201 |
03 |
02 |
640323202001 |
生态建设管理经费 |
2015 |
2015 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
201 |
03 |
02 |
640323202001 |
经济建设与服务 |
2015 |
2015 |
200,248 |
200,248 |
200,248 |
0 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
650,310 |
650,310 |
650,310 |
0 |
|||||
201 |
03 |
99 |
640323202001 |
矛盾纠纷协调处理资金 |
2015 |
2015 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
201 |
03 |
99 |
640323202001 |
路灯电费及维护 |
2015 |
2015 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
201 |
03 |
99 |
640323202001 |
社会管理创新与综合治理 |
2015 |
2015 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
203 |
国防支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|||||
06 |
国防动员 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|||||
07 |
民兵 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|||||
203 |
06 |
07 |
640323202001 |
民兵应急分队工作经费 |
2015 |
2015 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|||||
03 |
国家安全 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|||||
99 |
其他国家安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|||||
204 |
03 |
99 |
640323202001 |
国家安全经费 |
2015 |
2015 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|||||
01 |
文化 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|||||
09 |
群众文化 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|||||
207 |
01 |
09 |
640323202001 |
文化活动经费 |
2015 |
2015 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
270,310 |
270,310 |
270,310 |
0 |
|||||
02 |
民政管理事务 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|||||
08 |
基层政权和社区建设 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|||||
208 |
02 |
08 |
640323202001 |
基层组织与政权建设经费 |
2015 |
2015 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|||||
01 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|||||
208 |
99 |
01 |
640323202001 |
城乡低保工作经费 |
2015 |
2015 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
175,155 |
175,155 |
125,155 |
50,000 |
|||||
07 |
计划生育事务 |
175,155 |
175,155 |
125,155 |
50,000 |
|||||
17 |
计划生育服务 |
175,155 |
175,155 |
125,155 |
50,000 |
|||||
210 |
07 |
17 |
640323202001 |
计划生育经费 |
2015 |
2015 |
175,155 |
175,155 |
125,155 |
50,000 |
212 |
城乡社区支出 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
0 |
|||||
03 |
城乡社区公共设施 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|||||
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|||||
212 |
03 |
99 |
640323202001 |
美丽乡村建设经费 |
2015 |
2015 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|||||
01 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|||||
212 |
05 |
01 |
640323202001 |
镇区及公厕保洁经费 |
2015 |
2015 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
213 |
农林水支出 |
1,587,310 |
1,587,310 |
1,537,310 |
50,000 |
|||||
01 |
农业(农林水支出) |
670,000 |
670,000 |
620,000 |
50,000 |
|||||
26 |
农村公益事业 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|||||
213 |
01 |
26 |
640323202001 |
村级公共事业维护经费 |
2015 |
2015 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
370,000 |
370,000 |
320,000 |
50,000 |
|||||
213 |
01 |
35 |
640323202001 |
草原生态奖励资金 |
2015 |
2015 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
213 |
01 |
35 |
640323202001 |
禁牧工作经费 |
2015 |
2015 |
300,000 |
300,000 |
250,000 |
50,000 |
213 |
01 |
35 |
640323202001 |
残膜回收 |
2015 |
2015 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
02 |
林业 |
567,000 |
567,000 |
567,000 |
0 |
|||||
99 |
其他林业支出 |
567,000 |
567,000 |
567,000 |
0 |
|||||
213 |
02 |
99 |
640323202001 |
林木抚育管护 |
2015 |
2015 |
567,000 |
567,000 |
567,000 |
0 |
03 |
水利 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|||||
16 |
农田水利 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|||||
213 |
03 |
16 |
640323202001 |
农田水利建设事业补助 |
2015 |
2015 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
07 |
农村综合改革 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|||||
99 |
其他农村综合改革支出 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|||||
213 |
07 |
99 |
640323202001 |
农业与农村建设经费 |
2015 |
2015 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
五、公共财政预算支出明细表
单位:元
科目编码 |
单位代码 |
?位名称(科目) |
合计 |
财政拨款(补助) |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
预算股(乡镇) |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
盐池县大水坑镇 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
|||||
640323202001 |
盐池县大水坑镇本级 |
12,163,611 |
12,163,611 |
12,063,611 |
100,000 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,975,351 |
2,975,351 |
2,975,351 |
0 |
||||
01 |
人大事务 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
0 |
||||
201 |
01 |
08 |
640323202001 |
代表工作 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
0 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,501,510 |
2,501,510 |
2,501,510 |
0 |
||||
201 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
654,810 |
654,810 |
654,810 |
0 |
|
201 |
03 |
02 |
640323202001 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
450,558 |
450,558 |
450,558 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
640323202001 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1,396,142 |
1,396,142 |
1,396,142 |
0 |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
374,242 |
374,242 |
374,242 |
0 |
||||
201 |
31 |
02 |
640323202001 |
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
640323202001 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
334,242 |
334,242 |
334,242 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
06 |
国防动员 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
203 |
06 |
07 |
640323202001 |
民兵 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
||||
03 |
国家安全 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
||||
204 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他国家安全支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
248,369 |
248,369 |
248,369 |
0 |
||||
01 |
文化 |
248,369 |
248,369 |
248,369 |
0 |
||||
207 |
01 |
09 |
640323202001 |
群众文化 |
202,169 |
202,169 |
202,169 |
0 |
|
207 |
01 |
08 |
640323202001 |
文化活动 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,568,751 |
1,568,751 |
1,568,751 |
0 |
||||
02 |
民政管理事务 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
||||
208 |
02 |
08 |
640323202001 |
基层政权和社区建设 |
250,310 |
250,310 |
250,310 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,134,041 |
1,134,041 |
1,134,041 |
0 |
||||
208 |
05 |
99 |
640323202001 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
208 |
05 |
04 |
640323202001 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,133,041 |
1,133,041 |
1,133,041 |
0 |
|
08 |
抚恤 |
148,400 |
148,400 |
148,400 |
0 |
||||
208 |
08 |
05 |
640323202001 |
义务兵优待 |
148,400 |
148,400 |
148,400 |
0 |
|
21 |
特困人员供养 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
0 |
||||
208 |
21 |
02 |
640323202001 |
农村五保供养支出 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
0 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
||||
208 |
99 |
01 |
640323202001 |
其他社会保障和就业支出 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
745,226 |
745,226 |
695,226 |
50,000 |
||||
05 |
医疗保障 |
368,932 |
368,932 |
368,932 |
0 |
||||
210 |
05 |
03 |
640323202001 |
公务员医疗补助 |
168,752 |
168,752 |
168,752 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
640323202001 |
行政单位医疗 |
200,180 |
200,180 |
200,180 |
0 |
|
07 |
计划生育事务 |
376,294 |
376,294 |
326,294 |
50,000 |
||||
210 |
07 |
99 |
640323202001 |
其他计划生育事务支出 |
196,460 |
196,460 |
196,460 |
0 |
|
210 |
07 |
17 |
640323202001 |
计划生育服务 |
179,834 |
179,834 |
129,834 |
50,000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,637,466 |
1,637,466 |
1,637,466 |
0 |
||||
01 |
城乡社区管理事务 |
787,466 |
787,466 |
787,466 |
0 |
||||
212 |
01 |
99 |
640323202001 |
其他城乡社区管理事务支出 |
787,466 |
787,466 |
787,466 |
0 |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
||||
212 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
||||
212 |
05 |
01 |
640323202001 |
城乡社区环境卫生 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
4,628,177 |
4,628,177 |
4,578,177 |
50,000 |
||||
01 |
农业(农林水支出) |
1,428,415 |
1,428,415 |
1,378,415 |
50,000 |
||||
213 |
01 |
04 |
640323202001 |
事业运行(农业) |
309,276 |
309,276 |
309,276 |
0 |
|
213 |
01 |
99 |
640323202001 |
其他农业支出 |
449,139 |
449,139 |
449,139 |
0 |
|
213 |
01 |
35 |
640323202001 |
农业资源保护修复与利用 |
370,000 |
370,000 |
320,000 |
50,000 |
|
213 |
01 |
26 |
640323202001 |
农村公益事业 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
02 |
林业 |
981,843 |
981,843 |
981,843 |
0 |
||||
213 |
02 |
04 |
640323202001 |
林业事业机构 |
414,843 |
414,843 |
414,843 |
0 |
|
213 |
02 |
99 |
640323202001 |
其他林业支出 |
567,000 |
567,000 |
567,000 |
0 |
|
03 |
水利 |
198,124 |
198,124 |
198,124 |
0 |
||||
213 |
03 |
16 |
640323202001 |
农田水利 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
213 |
03 |
99 |
640323202001 |
其他水利支出 |
98,124 |
98,124 |
98,124 |
0 |
|
07 |
农村综合改革 |
2,019,795 |
2,019,795 |
2,019,795 |
0 |
||||
213 |
07 |
99 |
640323202001 |
其他农村综合改革支出 |
401,045 |
401,045 |
401,045 |
0 |
|
213 |
07 |
07 |
640323202001 |
农村综合改革示范试点补助 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
0 |
|
213 |
07 |
05 |
640323202001 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,573,750 |
1,573,750 |
1,573,750 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
||||
02 |
住房改革支出 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
||||
221 |
02 |
01 |
640323202001 |
住房公积金 |
300,271 |
300,271 |
300,271 |
0 |
六、“三公”经费财政拨款预算表
单位:元
单位名称 |
总计 |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
车辆购置费 |
车辆维护运行费 |
|||||
购置车辆 |
购置金额 |
||||||
大水坑镇政府 |
303050 |
199550 |
199550 |
103550 |
七、部门收支预算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
12163611 |
一、一般公共服务 |
2975351 |
一、工资福利性支出 |
3162462 |
经费拨款(补助) |
12063611 |
二、外交 |
0 |
二、商品和服务支出 |
5479243 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
100000 |
三、国防 |
50000 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
3481907 |
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 |
0 |
四、公共安全 |
10000 |
四、对企事业单位的补贴 |
0 |
三、政府性基金收入 |
0 |
五、教育 |
0 |
五、转移性支出 |
0 |
四、事业收入 |
0 |
六、科学技术 |
0 |
六、赠与 |
0 |
五、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
248369 |
七、债务利息支出 |
0 |
六、其他自有资金收入 |
0 |
八、社会保障和就业 |
1568751 |
八、债务还本支出 |
0 |
九、社会保险支出 |
0 |
九、基本建设支出 |
0 |
||
十、医疗卫生 |
745226 |
十、其他资本性支出 |
0 |
||
十一、节能环保 |
0 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0 |
||
十二、城乡社区事务 |
1637466 |
十二、其他支出 |
40000 |
||
十三、农林水事务 |
4628177 |
||||
十四、交通运输 |
0 |
||||
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0 |
事业单位经营支出 |
0 |
||
十六、商业服务业等事务 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
||
十七、金融监管等事务管理 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
||
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0 |
||||
十九、国土资源气象等事务 |
0 |
||||
二十、住房保障支出 |
300,271 |
||||
二十一、粮油物资管理事务 |
0.00 |
||||
二十二、储备管理事务 |
0.00 |
||||
二十三、预备费 |
0 |
||||
二十四、国债还本付息支出 |
0 |
||||
二十五、其他支出 |
0 |
||||
二十六、转移性支出 |
0 |
||||
本 年 收 入 合 计 |
12163611 |
本 年 支 出 合 计 |
12163611 |
本 年 支 出 合 计 |
12163611 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
十、上年结余、结存 |
0 |
||||
其中:上年专项财政拨款结转 |
0 |
||||
其中:净结余 |
0 |
||||
专项资金结余 |
0 |
||||
政府性基金结转 |
0 |
||||
其他结转 |
0 |
||||
收 入 总 计 |
12163611 |
支 出 总 计 |
12163611 |
支 出 总 计 |
12163611 |
八、部门收入总表
单位:元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
|||||||
大水坑镇 |
12163611 |
12163611 |
12163611 |
||||||||
一般公共服务 |
2975351.4 |
2975351.4 |
2975351.4 |
||||||||
国防 |
50000 |
50000 |
50000 |
||||||||
公共安全 |
10000 |
10000 |
10000 |
||||||||
文化体育与传媒 |
248369 |
248369 |
248369 |
||||||||
社会保障和就业 |
1568751 |
1568751 |
1568751 |
||||||||
医疗卫生 |
745226.33 |
745226.33 |
745226.33 |
||||||||
城乡社区事务 |
1637466 |
1637466 |
1637466 |
||||||||
农林水事务 |
4628177 |
4628177 |
4628177 |
||||||||
住房保障支出 |
300271.72 |
300271.72 |
300271.72 |
盐池县大水坑镇2015年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县大水坑镇2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县大水坑镇2015年财政拨款收支总预算1216.36元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出156.88万元、医疗卫生与计划生育支出745.23万元、城乡社区事务支出163.75万元、农林水支出462.82万元、住房保障支出30.03万元。
二、关于盐池县大水坑镇2015年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
盐池县大水坑镇2015年一般公共预算拨款基本支出1216.36万元,其中:
人员经费664.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费137.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
盐池县大水坑镇2015年一般公共预算拨款项目支出414.37万元,主要用于秋季农田建设、小城镇建设、美丽村庄等。
三、关于盐池县大水坑镇2015年“三公”经费预算情况说明
盐池县大水坑镇2015年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:公务用车运行费19.95万元,公务接待费10.36万元。
2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年减少了12.44万元,其中:公务用车运行费减少了3.8万元,主要原因严格按照财政厅的要求严格控制;公务接待费减少8.64万元,主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定,压缩公务接待费支出。
五、关于盐池县大水坑镇2015年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,盐池县大水坑镇2015年收入总预算1216.36万元,支出总预算1216.36万元。
收入预算包括财政拨款收入1216.36万元。
支出预算包括:基本支出801.99万元,项目支出414.37万元。
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