索 引 号 640323001/2016-35373 发文时间 2016-05-28
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县麻黄山乡人民政府2015年部门预算
盐池县麻黄山乡人民政府2015年部门预算

盐池县麻黄山乡人民政府2015年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、“三公”经费财政拨款预算表

二、部门收支预算总表

第三部分 2015年部门预算情况说明

盐池县麻黄山乡人民政府2015年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)加强农村社会保障,搞好资源节约、保护和建设农村生态环境;健全卫生服务体系,强化公共卫生服务;强化第三产业的培育发展,为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

(二)认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法治宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

(三)制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业,促进农村经济结构的调整和优化,增加农民收入,培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前,产中,产后服务,特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

(四)加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作,加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务,协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序,搞好资源节约,保护和建设农村生态环境,为当地农民和流动务工人员提供优质服务,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(五)建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,提高保障公共安全的能力,加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群众性事件,强化社会治安综合治理,协调企地关系,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

盐池县麻黄山乡人民政府内设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心、特色产业服务中心等。

从预算单位构成看,纳入2015年盐池县麻黄山乡人民政府部门预算的单位包括:麻黄山乡本级预算、所属事业单位预算。

盐池县麻黄山乡人民政府2015年部门预算——预算表


一、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

三公经费预算表



















单位:元

?位名称(科目)

项目类别

在职职工实有数

本年度三公经费预算总计

本年人均三公经费预算

因公出国(境)?算

公务用车购置及运行费

公务接待费

上年度三公经费预算数

金额小计

科级以上干部(含科级)

科级以下干部

车辆空编数

公务用车金额小计

车辆购置费

车辆维护运行费

接待费金额

人均

科级以上人数

科级以上金额

科级以下人数

科级以下金额

购置车辆

购置金额

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000



58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

基本公用支出

58

383,900.00

6,618.97







179,000.00



179,000

204,900

3,532.76

440,000

二、部门收支预算总表

部门收支预算总表







预算01表

收 支 预 算 总 表






单位:元

收 入


支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

8171371

一、一般公共服务

1982599

一、工资福利性支出

2128428

经费拨款(补助)

8031371

二、外交

0

二、商品和服务支出

4145937

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

140000

三、国防

50000

三、对个人和家庭的补助支出

1897006

二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款

0

四、公共安全

10000

四、对企事业单位的补贴

0

三、政府性基金收入

0

五、教育

0

五、转移性支出

0

四、事业收入

0

六、科学技术

0

六、赠与

0

五、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒

100000

七、债务利息支出

0

六、其他自有资金收入

0

八、社会保障和就业

797510

八、债务还本支出

0



九、社会保险支出

0

九、基本建设支出

0



十、医疗卫生

595665

十、其他资本性支出

0



十一、节能环保

0

十一、贷款转贷及产权参股

0



十二、城乡社区事务

300000

十二、其他支出

0



十三、农林水事务

4033811





十四、交通运输

0





十五、资源勘探电力信息等事务

0

事业单位经营支出

0



十六、商业服务业等事务

0

上缴上级支出

0



十七、金融监管等事务管理

0

对附属单位补助支出

0



十八、地震灾后恢复重建支出

0





十九、国土资源气象等事务

106,290





二十、住房保障支出

195,495





二十一、粮油物资管理事务

0.00





二十二、储备管理事务

0.00





二十三、预备费

0





二十四、国债还本付息支出

0





二十五、其他支出

0





二十六、转移性支出

0



本 年 收 入 合 计

8171371

本 年 支 出 合 计

8171371

本 年 支 出 合 计

8171371

九、用事业基金弥补收支差额

0

结转下年

0

结转下年

0

十、上年结余、结存

0





其中:上年专项财政拨款结转

0





其中:净结余

0





专项资金结余

0





政府性基金结转

0





其他结转

0





收 入 总 计

8171371

支 出 总 计

8171371

支 出 总 计

8171371











三、关于盐池县麻黄山乡人民政府2015年“三公”经费预算情况说明

盐池县麻黄山乡人民政府2015年“三公”经费财政拨款预算数为38.39万元,其中:公务用车运行费17.9万元,公务接待费20.49万元。

2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年增加5.18万元,其中:公务用车运行费减少1.06万元,主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务用车运行费控制数规定,压缩公车各项支出;公务接待费增加6.24万元,主要原因是上级单位视察工作,必须安排必要的公务接待费用。

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