索 引 号 640323001/2016-35374 发文时间 2016-05-28
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县交通运输局2015年部门预算
盐池县交通运输局2015年部门预算

盐池县交通运输局2015年部门预算情况说明

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规,贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。

(二)负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施;协助上级交通部门,加快发展我县境内的国省干线及高等级公路。

(三)负责全县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。

(四)承担道路、水路运输市场监管责任;负责城市公共交通的行业管理;对城市公共汽车、出租汽车等公共客运交通企业的运营服务进行监督。

(五)负责全县道路客货运输的行业管理,加强宏观调控和行业管理职能,培育和发展客货运输市场,促进交通运输行业的平等有序竞争,引导交通运输行业优化结构、协调发展;做好全县运输船舶的监管工作;研究我县交通行业体制改革。

(六)负责指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,发展相关统计工作,收集、汇总、通报有关信息,指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任,承担水上交通安全监管责任;负责对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理和行政许可;组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作,确保人民生命和财产安全。

(八)负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设;强化窗口单位职业道德意识,负责系统职工教育及人才培训工作。

(九)负责交通运输行业执政执法,确保依法行政,文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构情况,

我局属于行政单位,财务独立核算。岗位设置:办公室岗位;政法宣教岗位;计划统计财务岗位;公路建养及监督管理岗位;运输物流管理岗位;安全监督岗位。

三、人员情况

编制9人,年末在职职工9人,行政人员8人,后勤管理人员1人,退休9人,离休1人,另有遗属1人。

四、2015年年初预算财政拨款收入3349158元,基本支出1219158元,项目预算支出2130000元。

1、工资福利支出578481.59元,其中:1基本工资149244元, 生活性补贴185712元,工作性津贴94788元,年终一次性奖金及取暖费48249元,社会保障缴费100488.59元, 养老保险11068.6元,失业保险1106.86元,财政补助医疗保险38239.44元,公务员医疗补助45293.75元,工伤保险2389.97元,生育保险2389.97元,

2、对个人和家庭补助支出495321.16元,离休费68041元,退休费327696元,离退休个人取暖费32145元,遗属生活费9640元,住房公积金及住房补贴57359.16元。

3、商品和服务支出145355元。一般公用支出(综合定额)交49500元,通费30000元,办公用房取暖费25355元,离退休公用支出500元,其他特殊经费40000元。

五、“三公”经费预算50000元,车辆运行费30000元,公务招待费20000元,没有出国出境情况。2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年减少10000元,减少20%,其中:没有公务用车购置费,车辆运行费减少6000元,减少20%,主要原因是因为严格按照县财政局的有关公务用车运行费控制数规定,压缩公务用车各项支出;公务接待费减少4000元,减少20%,主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务员接待规定,压缩公务员接待费支出。

收 支 预 算 总 表






单位:元

收 入


支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

1219158

一、一般公共服务

0

一、工资福利性支出

578482

经费拨款(补助)

1219158

二、外交

0

二、商品和服务支出

2275355

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

0

三、国防

0

三、对个人和家庭的补助支出

495321

二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款

0

四、公共安全

0

四、对企事业单位的补贴

0

三、政府性基金收入

0

五、教育

0

五、转移性支出

0

四、事业收入

0

六、科学技术

0

六、赠与

0

五、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒

0

七、债务利息支出

0

六、其他自有资金收入

0

八、社会保障和就业

428822

八、债务还本支出

0



九、社会保险支出

0

九、基本建设支出

0



十、医疗卫生

83533

十、其他资本性支出

0



十一、节能环保

0

十一、贷款转贷及产权参股

0



十二、城乡社区事务

0

十二、其他支出

0



十三、农林水事务

0





十四、交通运输

2779443





十五、资源勘探电力信息等事务

0

事业单位经营支出

0



十六、商业服务业等事务

0

上缴上级支出

0



十七、金融监管等事务管理

0

对附属单位补助支出

0



十八、地震灾后恢复重建支出

0





十九、国土资源气象等事务

0





二十、住房保障支出

57,359





二十一、粮油物资管理事务

0.00





二十二、储备管理事务

0.00





二十三、预备费

0





二十四、国债还本付息支出

0





二十五、其他支出

0





二十六、转移性支出

0



本 年 收 入 合 计

1219158

本 年 支 出 合 计

3349158

本 年 支 出 合 计

3349158

九、用事业基金弥补收支差额

0

结转下年

-2130000

结转下年

-2130000

十、上年结余、结存

0





其中:上年专项财政拨款结转

0





其中:净结余

0





专项资金结余

0





政府性基金结转

0





其他结转

0





收 入 总 计

1219158

支 出 总 计

1219158

支 出 总 计

1219158

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