索 引 号 640323001/2016-35423 发文时间 2016-02-18
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县花马池镇人民政府2016年部门预算
盐池县花马池镇人民政府2016年部门预算

盐池县花马池镇人民政府2016年部门预算编制情况说明


一、基本概况

盐池县花马池镇是全县地域面积最大、人口最多的乡镇,全镇土地总面积1531平方公里,辖24个行政村,146个自然村,共有人口12010户,3.76万人(其中盈德、惠泽、裕兴三个吊庄移民村非农业人口3890人)。有耕地21.8万亩,其中水浇地8.23万亩。辖村党委1个,党支部27个(其中机关支部、卫生院支部各1个),农村党支部23个,共有党员1236人,其中农村党员1155人。辖区有村干部252名,镇干部职工122人。辖区内有初级中学1所,教学点5个,幼儿园4个,卫生院1个。2015年,全镇生产总值达到5.76亿元,增长10%;农民人均纯收入达到5458元,增长8%。

二、镇政府机构设置及基本职能

(一)机构设置情况

盐池县花马池人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

(二)镇政府基本职能

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法治宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

2、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植产业化经营的龙头企业,促进农村经济结构的调整和优化,增加农民收入;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后服务,特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,保障公共安全,加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群众性事件,强化社会治安综合治理,协调企地关系,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

三、财政供养人员基本情况

现有在职人员88人(合同制工人23人);遗属10人,老党员12人,散居五保户30人,义务兵31人,村干部92人,组干部160人,社区人7员,大学生村官7人,临时工15人。

四、2016年预算情况

本年度预算总收入为2617.09万元,比上年(1618.80万元)增加998.29万元,增长61.67%,主要是项目支出增加,按支出项目类别分为:1、基本支出1900.23万元,2、项目支出716.86万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出592.16万元;国防(民兵)支出5万元;公共安全(基层司法业务)支出1万元;文化体育与传媒支出42.70万元 ;社会保障和就业支出329.27万元;医疗卫生支出184.79万元;城乡社区事务支出252.74万元;农林水事务支出1104.49万元;住房保障支出104.94万元;按经济分类科目:工资福利性支出1018.58万元;商品和服务支出293.43万元;对个人和家庭的补助支出588.22万元(村干部及离任村干部工资),其他支出(项目支出)716.86万元,镇上在安排必要的公务费后,对会议费、党建经费、综治经费等进行了必要的安排,还有一些必须列入预算的项目因财力不足而未列入预算形成缺口。如:农业产业结构调整、设施农业建设等基础设施建设、环境卫生整治、农田水利基本建设等就只能依靠项目来带动,自己没有资金进行安排,极大地制约了我镇农业产业化的发展;还有各种不确定支出没有预留余地。因此,我镇2016年底预算收支平衡难度较大。由于花马池镇特殊的地理位置,城中村、环城村、生态移民及吊庄村、城乡接合部村庄多,城乡环境卫生管理难度大,所需费用高,而且近几年由于吊庄移民,生态移民都在花马池境内,征地、拆迁的工作任务非常繁重,2016年预算将在这些方面重点安排资金实施。

五、2016年度机关经费安排情况

2016年度,我镇本着厉行节约的原则,预算安排机关经费102.94万元,比上年机关经费减少25.06万元,主要是压缩办公费及印刷费、会议费等开支。其中:办公费14.23万元、印刷费8.08万元、邮费3.76万元,差旅费4.86万元、公车运行维护费21万元、会议费10万元、培训费5.4万元、公务接待费15万元,劳务费5.57万元,其他商品服务支出等(办公取暖费11.94万元)15.04万元。

六、2016年“三公经费预算”情况

2016年我镇“三公经费”预算数为36万元,其中:公务用车运行费21万元,比上年预算数减少1万元,公务接待费为15万元,与上年预算数相同。

附表:点击下载

1、2016年部门预算收支总表;

2、2016年收入预算总表;

3、2016年度部门支出预算总表;

4、2016年财政拨款收支预算汇总表;

5、2016年度财政拨款支出情况表(功能科目);

6、2016年财政拨款基本支出预算表(经济科目);

7、2016年政府性基金支出预算表;

8、2016年度一般公共预算机关经费支出明细表;

9、2016年三公经费预算表

10、部门预算政府采购预算表



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