索 引 号 640323011/2018-86169 发文时间 2018-09-30
发布机构 盐池县自然资源局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2016年度盐池县国土资源局部门决算
2016年度盐池县国土资源局部门决算

目录

  第一部分  单位概况  

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

  二、关于2016年度收入决算情况说明  

  三、关于2016年度支出决算情况说明  

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

  九、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况说明  

  (二)政府采购情况说明  

  (三)国有资产占有使用情况说明  

  (四)预算绩效管理工作开展情况  

  

  第一部分  单位概况  

  一、主要职能

    (一)贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的有关法律、法规、规章和政策以及技术标准、规程、规范和办法。  

  (二)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划;管理土地利用年度计划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划。  

  (三)承担优化配置国土资源的责任。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷,查处土地、矿产资源违法案件。  

    (四)承担耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织基本农田保护,负责土地开发、整理、复垦工作,确保耕地占补平衡。  

    (五)承担及时准确提供盐池县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍和土地登记工作。  

    (六)承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购工作,实施国有土地划拨和乡(镇)村用地管理工作,负责农村集体非农土地使用权的管理。  

    (七)承担规范国土资源市场秩序的责任。负责土地定级、基准地价、标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格,负责组织审核上报各类建设用地报件。  

  (八)依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记;按规定负责矿产资源补偿费的征收;负责探矿权、采矿权年检工作。  

  (九)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。  

  (十)承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划;承担基础地理信息公共平台建设;依法管理测绘基准和测量控制系统;负责测绘质量和测绘成果的监督;负责地图市场和互联网网站登载地图的监管;监督管理测绘活动;组织实施国家、自治区及盐池县重大测绘专项和应急保障测绘;指导测量标志使用和保护工作。  

    (十一)承办县人民政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,本部门预算仅包括:盐池县国土资源局本级预算。

收入支出决算总表


  

  

  

  

  

公开01表


公开部门:盐池县国土资源局

  

  

  

  

金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次

  

1

栏次

  

2


一、财政拨款收入

1

43,856,516.00

一、一般公共服务支出

28

0


其中:政府性基金预算财政拨款

2

32,607,941.00

二、外交支出

29

0


二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0


三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0


四、经营收入

5

834953.2

五、教育支出

32

0


五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0


六、其他收入

7

407,581.63

七、文化体育与传媒支出

34

0


  

8

  

八、社会保障和就业支出

35

714,114.00


  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

36

441,309.00


  

10

  

十、节能环保支出

37

20,000.00


  

11

  

十一、城乡社区支出

38

13,655,391.00


  

12

  

十二、农林水支出

39

0


  

13

  

十三、交通运输支出

40

0


  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

41

0


  

15

  

十五、商业服务业等支出

42

0


  

16

  

十六、金融支出

43

0

  

17

  

十七、援助其他地区支出

44

0

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

45

8,875,086.20

  

19

  

十九、住房保障支出

46

654,619.00

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

47

0

  

21

  

二十一、其他支出

48

0

  

22

  

二十二、债务还本支出

49

0

  

23

  

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

45,099,050.83

本年支出合计

51

24,360,519.20

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

407,581.63

年初结转和结余

26

4,696,800.00

年末结转和结余

53

25,027,750.00

总计

27

49,795,850.83

总计

54

49,795,850.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表

公开部门:

  

  

盐池县国土资源局

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

  

7

407,581.63

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6


合计

45,099,050.83

43,856,516.00

0.00

0.00

834,953.20

0.00





208

社会保障和就业支出

714,114.00

714,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

386,031.00

386,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

386,031.00

386,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

441,309.00

441,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

441,309.00

441,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

74,002.00

74,002.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

175,297.00

175,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

192,010.00

192,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

其他退耕还林支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

32,607,941.00

32,607,941.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11,877,941.00

11,877,941.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

11,460,781.00

11,460,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

417,160.00

417,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

20,730,000.00

20,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

20,730,000.00

20,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

10,661,067.83

9,418,533.00

0.00

0.00

834,953.20

0.00

407,581.63

22001

国土资源事务

10,661,067.83

9,418,533.00

0.00

0.00

834,953.20

0.00

407,581.63

2200101

行政运行

1,426,643.00

1,426,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

8,934,424.83

7,691,890.00

0.00

0.00

834,953.20

0.00

407,581.63

221

住房保障支出

654,619.00

654,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

654,619.00

654,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

405,536.00

405,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

249,083.00

249,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表

公开部门:

  

  

盐池县国土资源局

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

6

0.00  

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5


合计

24,360,519.20  

9,550,175.00  

13,975,391.00  

0.00  

834,953.20  





208

社会保障和就业支出

714,114.00

714,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

386,031.00

386,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

386,031.00

386,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

441,309.00

441,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

441,309.00

441,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

74,002.00

74,002.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

175,297.00

175,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

192,010.00

192,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2110699

其他退耕还林支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,655,391.00

0.00

13,655,391.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,666,891.00

0.00

12,666,891.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

12,249,731.00

0.00

12,249,731.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

417,160.00

0.00

417,160.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

988,500.00

0.00

988,500.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

988,500.00

0.00

988,500.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

8,875,086.20

7,740,133.00

300,000.00

0.00

834,953.20

0.00

22001

国土资源事务

8,875,086.20

7,740,133.00

300,000.00

0.00

834,953.20

0.00

2200101

行政运行

1,416,643.00

1,416,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

7,158,443.20

6,323,490.00

0.00

0.00

834,953.20

0.00

221

住房保障支出

654,619.00

654,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

654,619.00

654,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

405,536.00

405,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

249,083.00

249,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

公开04表

公开部门:盐池县国土资源局

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款






栏    次

  

1

栏    次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,248,575.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

32,607,941.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

  

3

  

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

  

4

  

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

  

5

  

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

  

6

  

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

36

714,114.00

714,114.00

0.00

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

37

441,309.00

441,309.00

0.00

  

10

  

十、节能环保支出

38

20,000.00

20,000.00

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

39

13,655,391.00

0.00

13,655,391.00

  

12

  

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

  

15

  

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

  

16

  

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

46

8,040,133.00

8,040,133.00

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

47

654,619.00

654,619.00

0.00

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

  

22

  

二十二、债务还本支出

50

0

0

0

  

23

  

二十三、债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计  

24

43,856,516.00

本年支出合计  

52

23,525,566.00

9,870,175.00

13,655,391.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,696,800.00

年末财政拨款结转和结余

53

25,027,750.00

1,560,000.00

23,467,750.00

一、一般公共预算财政拨款

26

181,600.00

  

54

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

27

4,515,200.00

  

55

  

  

  

合计  

28

48,553,316.00

合计  

56

  

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  

  

  

公开05表

公开部门:

  

盐池县国土资源局

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

  

3

320,000.00  

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2


合计

9,870,175.00  

9,550,175.00  





208

社会保障和就业支出

714,114.00

714,114.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

328,083.00

328,083.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

386,031.00

386,031.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

386,031.00

386,031.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

441,309.00

441,309.00

0.00

21005

医疗保障

441,309.00

441,309.00

0.00

2100501

行政单位医疗

74,002.00

74,002.00

0.00

2100502

事业单位医疗

175,297.00

175,297.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

192,010.00

192,010.00

0.00

211

节能环保支出

20,000.00

0.00

20,000.00

21106

退耕还林

20,000.00

0.00

20,000.00

2110699

其他退耕还林

20,000.00

0.00

20,000.00

220

国土海洋气象等支出

8,040,133.00

7,740,133.00

300,000.00

22001

国土资源事务

8,040,133.00

7,740,133.00

300,000.00

220101

行政运行

1,416,643.00

1,416,643.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

0.00

30,000.00

2200105

土地资源调查

30,000.00

0.00

30,000.00

2200111

地质灾害防治

30,000.00

0.00

30,000.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

210,000.00

0.00

210,000.00

2200199

其他国土资源事务支出

6,323,490.00

6,323,490.00

0.00

221

住房保障支出

654,619.00

654,619.00

0.00

22102

住房改革支出

654,619.00

654,619.00

0.00

2210201

住房公积金

405,536.00

405,536.00

0.00

2210203

购房补贴

249,083.00

249,083.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

公开06表

公开部门:

  

  

盐池县国土资源局

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

  

3,447,985.00

经济分类科目编码

科目名称




    

合计:  

19,100,350.00

6,102,190.00


301  

一、工资福利支出  

4,820,248.00

4,820,248.00


01

基本工资

1,425,825.00

1,425,825.00

  

02

津贴补贴

1,489,928.00

1,489,928.00

  

03

奖金

841,448.00

841,448.00

  

04

其他社会保障缴费

785,038.00

785,038.00

  

06

伙食补助费

0.00

0.00

  

07

绩效工资

0.00

0.00

  

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

  

09

职业年金缴费

0.00

0.00

  

99

其他工资福利支出

278,009.00

278,009.00

  

302  

二、商品和服务支出  

3,447,985.00

  

3,447,985.00

01

办公费

287,581.80

  

287,581.80

02

印刷费

0.00

  

0.00

03

咨询费

0.00

  

0.00

04

手续费

147.60

  

147.60

05

水费

542.84

  

542.84

06

电费

27,500.00

  

27,500.00

07

邮电费

4,700.00

  

4,700.00

08

取暖费

50,985.00

  

50,985.00

09

物业管理费

0.00

  

0.00

11

差旅费

303,752.00

  

303,752.00

12

因公出国(境)费用

0.00

  

0.00

13

维修(护)费

37,347.00

  

37,347.00

14

租赁费

9,085.00

  

9,085.00

15

会议费

3,500.00

  

3,500.00

16

培训费

7,060.00

  

7,060.00

17

公务接待费

18,665.00

  

18,665.00

18

专用材料费

0.00

  

0.00

24

被装购置费

0.00

  

0.00

25

专用燃料费

0.00

  

0.00

26

劳务费

2,534,513.76

  

2,534,513.76

27

委托业务费

0.00

  

0.00

28

工会经费

0.00

  

0.00

29

福利费

0.00

  

0.00

31

公务用车运行维护费

67,285.86

  

67,285.86

39

其他交通费用

11,400.00

  

11,400.00

40

税金及附加费用

0.00

  

0.00

99

其他商品和服务支出

83,919.14

  

83,919.14

303  

三、对个人和家庭的补助  

1,281,942.00

1,281,942.00

  

01

离休费

0.00

0.00

  

02

退休费

386,031.00

386,031.00

  

03

退职(役)费

0.00

0.00

  

04

抚恤金

0.00

0.00

  

05

生活补助

0.00

0.00

  

06

救济费

0.00

0.00

  

07

医疗费

0.00

0.00

  

08

助学金

0.00

0.00

  

09

奖励金

0.00

0.00

  

10

生产补贴

0.00

0.00

  

11

住房公积金

405,536.00

405,536.00

  

12

提租补贴

0.00

0.00

  

13

购房补贴

249,083.00

249,083.00

  

14

采暖补贴

241,292.00

241,292.00

  

15

物业服务补贴

0.00

0.00

  

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

  

309  

四、基本建设支出  

0

  

0

01

房屋建筑物购建

0

  

0

02

办公设备购置

0

  

0

03

专用设备购置

0

  

0

05

基础设施建设

0

  

0

06

大型修缮

0

  

0

07

信息网络及软件购置更新

0

  

0

08

物资储备

0

  

0

13

公务用车购置

0

  

0

19

其他交通工具购置

0

  

0

99

其他基本建设支出

0

  

0

310  

五、其他资本性支出  

0

  

0

01

房屋建筑物购建

0

  

0

02

办公设备购置

0

  

0

03

专用设备购置

0

  

0

05

基础设施建设

0

  

0

06

大型修缮

0

  

0

07

信息网络及软件购置更新

0

  

0

08

物资储备

0

  

0

09

土地补偿

0

  

0

10

安置补助

0

  

0

11

地上附着物和青苗补偿

0

  

0

12

拆迁补偿

0

  

0

13

公务用车购置

0

  

0

19

其他交通工具购置

0

  

0

20

产权参股

0

  

0

99

其他资本性支出

0

  

0

304  

六、对企事业单位的补贴  

0

  

0

01

企业政策性补贴

0

  

0

02

事业单位补贴

0

  

0

03

财政贴息

0

  

0

99

其他对企事业单位的补贴

0

  

0

307  

七、债务利息支出  

0

  

0

01

国内债务付息

0

  

0

07

国外债务付息

0

  

0

399  

八、其他支出  

0

  

0

06

赠与

0

  

0

07

贷款转贷

0

  

0

99

其他支出

0

  

0

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表

公开部门:

盐池县国土资源局

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

195000

0

105000

0

105000

90000

85950.86

0

67285.86

0

67285.86

18665

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08表

公开部门:

  

  

盐池县国土资源局

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出
























栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,515,200.00  

32,607,941.00  

13,655,391.00  

0.00  

13,655,391.00  

23,467,750.00  




212

城乡社区支出

4,515,200.00

32,607,941.00

13,655,391.00

0.00

13,655,391.00

23,467,750.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,316,700.00

11,877,941.00

12,666,891.00

0.00

12,666,891.00

527,750.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,316,700.00

11,460,781.00

12,249,731.00

0.00

12,249,731.00

527,750.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

417,160.00

417,160.00

0.00

417,160.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

3,198,500.00

20,730,000.00

988,500.00

0.00

988,500.00

22,940,000.00

2121203

土地整理支出

3,198,500.00

20,730,000.00

988,500.00

0.00

988,500.00

22,940,000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  

  

  

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

      

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计49,795,850.83元,支出总计49,795,850.83元。与2015年相比,收入减少32,557,236.95元,下降41.92%;与2015年相比,支出减少32,557,236.95元,下降41.92%。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计45,099,050.83元,其中:财政拨款收入  43,856,516.00元,占97%;经营收入834,953.20元,占2%;其他收入407,581.63元,占1%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计24,360,519.20元,其中:基本支出9,550,175.00元,占39.20%%;项目支出13,975,391.00元,占57.37%%;经营支出834,953.20元,占3.43%%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入支出决算数各是48,553,316.00元、48,553,316.00元。与2015年相比,财政拨款收入减少24,792,467.90元,下降37%,财政拨款支出减少24,792,467.90下降37%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出23,525,566.00元,占本年支出合计的97%,与2015年相比,财政拨款支出增加113,729,997.80元,增加82.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出23,525,566.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:八、社会保障和就业支出714,114.00元,占3.04%%;九、医疗卫生与计划生育支出441,309.00元,占1.88%%;十、节能环保支出20,000.00,占0.09%;十一、城乡社区支出13,655,391.00,占58.04%;十八、国土海洋气象等支出8,040,133.00元,占34.18%;十九、住房保障支出654,619.00,占2.78%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8,339,437.00元,支出决算为23,525,566.00元,完成年初预算的282%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于人员调动追加预算;二是项目。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19,100,350.00元,其中:人员经费6,102,190.00元,公用经费3,447,985.00元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4,820,248.00元,较2016年度年初预算数减少1,612,106.00元,降低25%,主要原因是;较2015年决算数增加25,416.22元,增长0.53%。

2.商品和服务支出3,447,985.00元,2016年度年初预算数369985元,增加3,078,000.00元,增长831%,主要原因是追加预算;较2015年决算数增加943,128.00元,增长37.65%。

3.对个人和家庭的补助1,281,942.00元,2016年度年初预算数减少77,121.00元,降低5.67%,主要原因是2016年中退休人员工资由本单位发放变更为社保局统一管理;较2015年决算数增加82,321.88元,增长6.86%。

4.其他资本性支出0元,较2015年决算数减少79,560.00元,降低100%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为195000元,支出决算为85950.86元,完成预算的44.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为67285.86元,完成预算的64.08%;公务接待费支出决算为18665元,完成预算的20.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2016年年中实行公车改革,本单位车辆全部收回,公车运行费用决算数较预算数数大幅降低。2.严格实行公务接待制度,实行派餐制,陪同人员数量严格按照相关要求,实现了公务接待费的严格把关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少101596.17元,下降54.17%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少109987.17元,下降62.04%;;公务接待费支出决算8391元,增长81.67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公务车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算67285.86元,占0.29%;公务接待费支出决算18665元,占0.08%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出67285.86元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出67285.86元,主要用于车辆维修,日常保养,运行耗油等。2016年,在公车改革活动中,本单位车辆均上交,公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出18665元。其中:  国内接待费支出18665元,主要用于工作接待。国(境)外接待费支出0元,2016年国内公务接待严格按派餐制实行,主要接待相关办事工作人员,每项支出均附有派餐单及相关人员签名。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,607,941.00元,本年支出13,655,391.00元,年末结转和结余23,467,750.00元。支出具体情况如下:2120801征地和拆迁补偿支出12,249,731.00元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出417,160.00元,2121203土地整理支988,500.00元。   

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明  

2016年,本部门机关运行经费支出1,416,643.00元,比2015年减少34,111.62元,下降2.35%。主要原因是:2016年末实有行政人员8人,2015年末实有行政人员数11人,减少3人,人员变动致机关运行费用减少。

  (二)政府采购情况说明  

2016年,无政府采购项目、服务。

  (三)国有资产占有使用情况说明  

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积1854平方米,共有车辆0辆。

  

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